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Paiement/Facturation

Lettre de relance de facture

Modèle de lettre pour relancer professionnellement vos clients en cas de retard de paiement. Un outil essentiel pour la gestion de votre trésorerie tout en maintenant de bonnes relations commerciales.

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Lettre de relance de facture
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Questions fréquentes

Il est recommandé d'envoyer une première relance dès le lendemain de la date d'échéance. Une deuxième relance peut suivre 15 jours après, et une mise en demeure formelle au bout de 30 jours d'impayé.

La lettre de relance est un courrier amiable sans valeur juridique contraignante. Cependant, elle constitue une preuve de vos démarches en cas de litige ultérieur et peut être présentée devant un tribunal.

Pour la première relance, un envoi par email ou courrier simple suffit. En revanche, pour les relances suivantes et la mise en demeure, un envoi en recommandé avec accusé de réception est fortement conseillé.

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